|
|
Faktúra |
2019356
|
technika IKT
|
120,17 |
s DPH |
|
04.12.2019 |
M+K Červeny, Dolné Kočkovce |
|
|
|
18.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019105
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
149,50 |
s DPH |
|
04.12.2019 |
Dezider Duchoň, Farby - laky. Šahy |
|
|
|
09.12.2019 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
112019
|
refundácia RN 11 2019
|
672,30 |
s DPH |
|
04.12.2019 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Demandice 131 |
|
|
|
04.12.2019 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1900403249
|
Šlabikár 2.časť
|
26,00 |
s DPH |
|
03.12.2019 |
Orbis Pictus Istropolitana, spl.s.r.o Bratislava |
|
|
|
09.12.2019 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8247426619
|
telefón ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
30.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s.Bratislava |
|
|
|
09.12.2019 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1911220078
|
elektrina ŠJ
|
367,37 |
s DPH |
|
30.11.2019 |
BCF ENERGY, s.r.o , Banská Bystrica |
|
|
|
20.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3516138000
|
záloha plyn
|
796,00 |
s DPH |
|
30.11.2019 |
SSE, a.s. Žilina |
|
|
|
13.12.2019 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019104
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
180,35 |
s DPH |
|
30.11.2019 |
Dezider Duchoň, Farby - laky. Šahy |
|
|
|
09.12.2019 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20194708
|
voda MŠ
|
24,00 |
s DPH |
|
30.11.2019 |
Aguaservis Slovakia , s.r.o. Štúrovo |
|
|
|
18.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8247353160
|
telefón MŠ
|
54,18 |
s DPH |
|
30.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s.Bratislava |
|
|
|
18.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1900200155
|
elektrina ZŠ
|
318,13 |
s DPH |
|
30.11.2019 |
BCF ENERGY, s.r.o |
|
|
|
06.12.2019 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
903224960
|
predplatné časopisu pre MŠ
|
7,20 |
s DPH |
|
29.11.2019 |
Slovenská pošta. Bratislava |
|
|
|
09.12.2019 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0189703432
|
Fa Orange
|
23,32 |
s DPH |
|
26.11.2019 |
Orange Slovensko |
|
|
|
04.12.2019 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
193129
|
učebnice ANJ
|
21,40 |
s DPH |
|
25.11.2019 |
Richard Šrobár -Littera, Martin |
|
|
|
18.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20192150
|
sitko do varného kotla ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
|
18.11.2019 |
Coop servis spo.s.r.o Nové Zámky |
|
|
|
20.11.2019 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8246577425
|
telefón ZŠ / ŠJ
|
20,35 |
s DPH |
|
15.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s.Bratislava |
|
|
|
20.11.2019 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201920
|
OPP ŠJ
|
59,10 |
s DPH |
|
15.11.2019 |
Peter Lenthár PAF Levice |
|
|
|
20.11.2019 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1901224
|
kontrola bezpečnosti multifunkčného ihrisla ZŠ
|
165,00 |
s DPH |
|
15.11.2019 |
EKOTEC spo.s.r.o Bartislava |
|
|
|
20.11.2019 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5112019
|
Služby BOZP 3Q 2019
|
40,00 |
s DPH |
|
12.11.2019 |
Bc.Roman Zomborský, Levice |
|
|
|
22.11.2019 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019114
|
servis IKT
|
432,00 |
s DPH |
|
11.11.2019 |
Kamil Červený, Diolné Kočkovce |
|
|
|
20.11.2019 |
21.01.2020 |