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Faktúra |
190252
|
UP 3.ročník
|
16,60 |
s DPH |
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20.03.2019 |
Laven s.r.o. Levice |
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25.03.2019 |
04.06.2019 |
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Faktúra |
190253
|
UP 4.ročník
|
49,80 |
s DPH |
|
20.03.2019 |
Laven s.r.o. Levice |
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25.03.2019 |
04.06.2019 |
|
Faktúra |
190254
|
UP 5.-9.r.
|
282,20 |
s DPH |
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20.03.2019 |
Laven s.r.o. Levice |
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25.03.2019 |
04.06.2019 |
|
Faktúra |
190255
|
UP ŠT
|
49,80 |
s DPH |
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20.03.2019 |
Laven s.r.o. Levice |
|
|
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25.03.2019 |
04.06.2019 |
|
Faktúra |
190256
|
UP MŠ
|
16,60 |
s DPH |
|
20.03.2019 |
Laven s.r.o. Levice |
|
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25.03.2019 |
04.06.2019 |
|
Faktúra |
190580
|
kancelárske potreby MŠ
|
158,04 |
s DPH |
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27.06.2019 |
Laven s.r.o Levice |
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15.07.2019 |
03.01.2020 |
|
Faktúra |
190964
|
učebné potreby 1.polrok 2019/2020
|
298,80 |
s DPH |
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25.10.2019 |
Laven s.r.o Levice |
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28.10.2019 |
04.01.2020 |
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Faktúra |
191504
|
voda MŠ
|
24,00 |
s DPH |
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29.03.2019 |
Aquaservis .sk. s.r.o.Štúrovo |
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16.04.2019 |
02.01.2020 |
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Faktúra |
191977
|
učebnice ANJ
|
396,00 |
s DPH |
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20.09.2019 |
Richard Šrobár - Littera Martin |
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18.10.2019 |
04.01.2020 |
|
Faktúra |
193129
|
učebnice ANJ
|
21,40 |
s DPH |
|
25.11.2019 |
Richard Šrobár -Littera, Martin |
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18.12.2019 |
22.01.2020 |
|
Faktúra |
193291
|
učebnice pre 5.r, cez dotácie
|
77,00 |
s DPH |
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19.12.2019 |
Richard Šrobár -Littera, Martin |
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20.12.2019 |
22.01.2020 |
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Faktúra |
201701
|
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|
s DPH |
|
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10.02.2017 |
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18.05.2018 |
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Faktúra |
201701
|
|
|
s DPH |
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10.2.2017 |
|
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18.05.2018 |
|
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201701
|
odvod do SF
|
248,99 |
s DPH |
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10.02.2017 |
Sociálny fond |
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25.05.2018 |
|
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201702
|
odvod do SF
|
253,42 |
s DPH |
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10.03.2017 |
Sociálny fond |
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25.05.2018 |
|
Faktúra |
201703
|
|
|
s DPH |
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20.04.2017 |
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18.05.2018 |
|
Faktúra |
201703
|
|
|
s DPH |
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20.4.2017 |
|
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18.05.2018 |
|
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201703
|
odvod do SF
|
307,99 |
s DPH |
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20.04.2017 |
Sociálny fond |
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25.05.2018 |
|
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201704
|
odvod do SF
|
301,85 |
s DPH |
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04.05.2017 |
Sociálny fond |
|
|
|
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25.05.2018 |
|
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201705
|
SF
|
318,48 |
s DPH |
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08.06.2017 |
Sociálny fond |
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25.05.2018 |