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Faktúra |
70655091
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virtuálna knižnica
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13,80 |
s DPH |
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04.04.2019 |
Komenský s.r.o. Košice |
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12.04.2019 |
02.01.2020 |
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Faktúra |
420190296
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Normy a receptúry pre ŠJ
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51,80 |
s DPH |
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04.04.2019 |
Ballux Banská Bystrica |
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12.04.2019 |
02.01.2020 |
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Faktúra |
32019
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refundácia RN zamestnancov 012019
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528,82 |
s DPH |
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03.04.2019 |
ŠJ Demanndice |
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03.04.2019 |
02.01.2020 |
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Faktúra |
0562019
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oprava toaliet
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260,00 |
s DPH |
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03.04.2019 |
Peter Bongya, Levice |
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04.04.2019 |
02.01.2020 |
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Faktúra |
8230197754
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telefón MŠ
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36,19 |
s DPH |
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01.04.2019 |
Slovak telekom . a.s. Bratislava |
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12.04.2019 |
02.01.2020 |
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Faktúra |
8230255639
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telefón ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
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01.04.2019 |
Slovak telekom . a.s. Bratislava |
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12.04.2019 |
02.01.2020 |
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Faktúra |
2190320417
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záloha elektrina
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349,81 |
s DPH |
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31.03.2019 |
BCF Banská Bystrica |
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12.04.2019 |
02.01.2020 |
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Faktúra |
191504
|
voda MŠ
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24,00 |
s DPH |
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29.03.2019 |
Aquaservis .sk. s.r.o.Štúrovo |
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16.04.2019 |
02.01.2020 |
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Faktúra |
2190001515
|
záloha elektrina
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318,13 |
s DPH |
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29.03.2019 |
BCF Banská Bystrica |
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08.04.2019 |
02.01.2020 |
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Faktúra |
3516138000
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záloha plyn
|
796,00 |
s DPH |
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29.03.2019 |
SSE Žilina |
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12.04.2019 |
02.01.2020 |
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Faktúra |
2019114
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faktúra doména zsdemandice.sk
|
84,00 |
s DPH |
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29.03.2019 |
M+K Červený, s.r.o. Dolné kočkovce |
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12.04.2019 |
02.01.2020 |
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Faktúra |
0189703432
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faktúra telefón ZŠ
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27,55 |
s DPH |
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27.03.2019 |
Orange Slovensko, Bratislava |
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03.04.2019 |
02.01.2020 |
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Faktúra |
51900061
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Balík služieb Premium
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528,80 |
s DPH |
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22.03.2019 |
Publicom, s.r.o. Prievidza |
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03.04.2019 |
02.01.2020 |
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Faktúra |
190254
|
UP 5.-9.r.
|
282,20 |
s DPH |
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20.03.2019 |
Laven s.r.o. Levice |
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25.03.2019 |
04.06.2019 |
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Faktúra |
190251
|
UP 1.ročník
|
16,60 |
s DPH |
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20.03.2019 |
Laven s.r.o. Levice |
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25.03.2019 |
04.06.2019 |
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Faktúra |
190256
|
UP MŠ
|
16,60 |
s DPH |
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20.03.2019 |
Laven s.r.o. Levice |
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25.03.2019 |
04.06.2019 |
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Faktúra |
190252
|
UP 3.ročník
|
16,60 |
s DPH |
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20.03.2019 |
Laven s.r.o. Levice |
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25.03.2019 |
04.06.2019 |
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Faktúra |
190253
|
UP 4.ročník
|
49,80 |
s DPH |
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20.03.2019 |
Laven s.r.o. Levice |
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25.03.2019 |
04.06.2019 |
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Faktúra |
190255
|
UP ŠT
|
49,80 |
s DPH |
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20.03.2019 |
Laven s.r.o. Levice |
|
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25.03.2019 |
04.06.2019 |
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Faktúra |
8229477295
|
telefón ZŠ / ŠJ
|
´19.98 |
s DPH |
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18.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s.Bratislava |
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25.03.2019 |
04.06.2019 |