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Faktúra |
022019
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refundácia RN 02 2019
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404,15 |
s DPH |
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04.03.2019 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Demandice 131 |
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05.03.2019 |
05.03.2019 |
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22017
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rež.náklady zamest.
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452,10 |
s DPH |
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17.01.2017 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Demandice 131 |
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25.05.2018 |
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Faktúra |
20198
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odvod do SF
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143,14 |
s DPH |
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08.09.2019 |
SF pri ZŠ s MŠ, Demandice 131 |
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10.09.2019 |
04.01.2020 |
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Faktúra |
20195
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odvod do SF
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351,34 |
s DPH |
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08.05.2019 |
SF pri ZŠ ss MŠ, Demandice 131 |
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13.05.2019 |
02.01.2020 |
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Faktúra |
19034
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videoreportáž
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50,00 |
s DPH |
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22.06.2019 |
Mgr. Andrej Budai Levice |
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24.06.2019 |
03.01.2020 |
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17279
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program Viac ako peniaze
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30,00 |
s DPH |
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17.07.2017 |
Ja Slovensko,n.o. |
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25.05.2018 |
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17151
|
kurz tlak.nádoby
|
30,00 |
s DPH |
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02.11.2017 |
Mano Gaz s.r.o. |
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25.05.2018 |
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Faktúra |
17151
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s DPH |
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02.11.2017 |
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18.05.2018 |
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Faktúra |
17151
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s DPH |
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2.11.2017 |
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18.05.2018 |
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17123
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skúška PZ ŠJ
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119,00 |
s DPH |
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01.12.2017 |
Ivan Strapko ISTRA |
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25.05.2018 |
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Faktúra |
17122
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s DPH |
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01.12.2017 |
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18.05.2018 |
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17122
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skúška PZ kotolna
|
260,00 |
s DPH |
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01.12.2017 |
Ivan Strapko ISTRA |
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25.05.2018 |
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Faktúra |
17122
|
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s DPH |
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1.12.2017 |
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18.05.2018 |
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Faktúra |
17120
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s DPH |
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26.09.2017 |
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18.05.2018 |
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17120
|
kurz obsluhy kotlov
|
102,00 |
s DPH |
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26.09.2017 |
Mano Gaz s.r.o. |
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25.05.2018 |
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Faktúra |
17120
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|
s DPH |
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26.9.2017 |
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18.05.2018 |
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Faktúra |
15015
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s DPH |
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09.02.2015 |
72 |
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02.02.2017 |
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Faktúra |
012019
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refundácia RN 1 2019
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574,03 |
s DPH |
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08.02.2019 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Demandice131 |
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15.02.2019 |
15.02.2019 |
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Faktúra |
12019
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vodoinštalačné práce - oprava
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50,00 |
s DPH |
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18.02.2019 |
Píš Roman, Sazdice |
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22.02.2019 |
22.02.2019 |
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Faktúra |
12017
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|
s DPH |
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17.01.2017 |
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18.05.2018 |